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幼兒教育交稅,幼兒教育增值稅稅率

nihdff 2024-11-28 32

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大家好,今天小編關(guān)注到一個比較意思的話題,就是關(guān)于幼兒教育交稅的問題,于是小編就整理了3個相關(guān)介紹幼兒教育交稅的解答,讓我們一起看看吧。

  1. 民辦幼兒園要交稅嗎?
  2. 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)暑期托管班能否免征增值稅?
  3. 小模特演員怎么計算個人所得稅啊?

民辦幼兒園要交稅嗎?

從事教育勞務(wù)取得的收入,按“文化體育業(yè)”稅目繳納營業(yè)稅,稅率為3%。

對托兒所、幼兒園提供養(yǎng)育服務(wù)取得的收入免征營業(yè)稅。

幼兒教育交稅,幼兒教育增值稅稅率
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

享受免稅的托兒所、幼兒園是指經(jīng)縣級以上教育部門審批成立、取得辦園許可證的實(shí)施0~6歲學(xué)前教育機(jī)構(gòu)包括公辦和民辦的托兒所、幼兒園、學(xué)前班、幼兒班、保育院。

民辦托兒所、幼兒園予以免征營業(yè)稅的養(yǎng)育服務(wù)收入,是指在報經(jīng)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案并公示的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)收取的教育費(fèi)、保育費(fèi)。

超過規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的收費(fèi),以開辦實(shí)驗(yàn)班、特色班和興趣班等為由另外收取的費(fèi)用,以及與幼兒入園掛鉤的贊助費(fèi)、支教費(fèi)等超過規(guī)定范圍的收入,不屬于免征營業(yè)稅的養(yǎng)育服務(wù)收入。

幼兒教育交稅,幼兒教育增值稅稅率
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

幼兒園系地稅管轄,尚未營改增,其營業(yè)稅、所得稅均在地稅局管轄。幼兒園稅收優(yōu)惠政策

1、營業(yè)稅:幼兒園育養(yǎng)服務(wù)免征營業(yè)稅。

2、房產(chǎn)稅:房產(chǎn)用于幼教免征房產(chǎn)稅。其他稅種:1、營業(yè)稅:按“文化體育業(yè)”科目繳納營業(yè)稅,稅率為3%。幼兒園以開辦實(shí)驗(yàn)班、特色班和興趣班等為由另外收取的費(fèi)用以及與幼兒入園掛鉤的贊助費(fèi)、支教費(fèi)等超過規(guī)定范圍的收入,不屬于免征營業(yè)稅的養(yǎng)育服務(wù)收入。 對于特色教育等項目,應(yīng)當(dāng)按照服務(wù)業(yè)5%稅率繳納營業(yè)稅,并按照應(yīng)納營業(yè)稅稅額附征城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、地方水利建設(shè)基金。 2、附加稅:包括城建稅7%、教育費(fèi)附加3%、地方教育費(fèi)附加2%、水利建設(shè)基金1%。隨營業(yè)稅,營業(yè)稅免得就不交。

幼兒教育交稅,幼兒教育增值稅稅率
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

3、企業(yè)所得稅:25%,無相關(guān)政策。

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)暑期托管班能否免征增值稅?

《財政部 國家稅務(wù)總局 關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財稅〔2016〕36號)附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過渡政策的規(guī)定》規(guī)定:

“一、下列項目免征增值稅

(一)托兒所、幼兒園提供的保育和教育服務(wù)。

托兒所、幼兒園,是指經(jīng)縣級以上教育部門審批成立、取得辦園許可證的實(shí)施0-6歲學(xué)前教育的機(jī)構(gòu),包括公辦和民辦的托兒所、幼兒園、學(xué)前班、幼兒班、保育院、幼兒院。

公辦托兒所、幼兒園免征增值稅的收入是指,在省級財政部門和價格主管部門審核報省級人民***批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)收取的教育費(fèi)、保育費(fèi)。

民辦托兒所、幼兒園免征增值稅的收入是指,在報經(jīng)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案并公示的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)收取的教育費(fèi)、保育費(fèi)。

超過規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的收費(fèi),以開辦實(shí)驗(yàn)班、特色班和興趣班等為由另外收取的費(fèi)用以及與幼兒入園掛鉤的贊助費(fèi)、支教費(fèi)等超過規(guī)定范圍的收入,不屬于免征增值稅的收入。

……

(八)從事學(xué)歷教育的學(xué)校提供的教育服務(wù)。

……

小***演員怎么計算個人所得稅啊?

題主所提的問題,全部為個人所得稅綜合所得征收范圍的工資、薪金所得、勞務(wù)報酬所得。綜合所得征收范圍:工資、薪金所得、勞務(wù)報酬、稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得。

綜合所得征收有支付單位在支付時預(yù)代扣代繳。年終后每年3月1日至6月30日由納稅人向戶籍所在地或任職、受雇單位所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行匯算清繳,多退少補(bǔ)。

1、***設(shè)一次拍攝到手2萬,一般都有簽合同,寫著攝影公司已經(jīng)預(yù)扣了個稅,***拿到錢之后還要自己再去申報繳納嗎? 這種情形,表明攝影發(fā)公司已代扣代繳了該部分收入額個人所得稅,,平時不需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報。年總每年的每年3月1日至6月30日由納稅人向戶籍所在地或任職、受雇單位所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行匯算清繳,多退少補(bǔ)。

2、***在一個月內(nèi),接了幾個不同公司的幾百塊的拍攝啊走秀什么的,然后還會***一些也是幾百塊的商場禮儀活動。這些幾百塊的***基本都不會簽合同,但是最后收入加起來過萬,這樣需要去申報繳納個人所得稅嗎? 這種情形,舉辦方一般會要求提供***。勞務(wù)提供方可自行開具***,或到稅務(wù)機(jī)關(guān)***,稅務(wù)機(jī)關(guān)或勞務(wù)提供方也代扣代繳個人所得稅。

3、直播收益怎么計算個稅???有些是簽約公司拿的保底工資,有些是賣貨傭金,有些是觀眾純打賞,都需要主播自己去申報繳納個人所得稅嗎?直播受益納稅問題,需視情況而定。如果直播者與平臺簽訂合同,按照工資、薪金所得征收個稅,平臺代扣代繳。如果是賣貨傭金,有些是觀眾純打賞,按照勞務(wù)報酬繳納。平臺按照勞務(wù)報酬預(yù)代扣代繳。

綜合所得按年計算,綜合所得所得額為:全年的收入額減除費(fèi)用60000元及專項扣除、專項附加扣和稅法允許扣除的其他扣除項目后的余額 為應(yīng)納稅所得額,適用3%至45%超額累進(jìn)稅率; 以上情況各項收入,全部需要年終后3月1日至6月30日由納稅人向戶籍所在地或任職、受雇單位所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行匯算清繳,多退少補(bǔ)。

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到此,以上就是小編對于幼兒教育交稅的問題就介紹到這了,希望介紹關(guān)于幼兒教育交稅的3點(diǎn)解答對大家有用。

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